Protocol of the Session on December 17, 2009

Übrige Sachausgaben1) 444 Mill. EUR = 1,3 %

Sächliche Verwaltungsausgaben 1 372 Mill. EUR = 3,9 %

Durchlaufende Mittel 1 829 Mill. EUR = 5,2 %

Ausgaben aufgrund sonstiger rechtlicher Verpflichtungen 5 264 Mill. EUR = 15,1 %

Ausgaben aufgrund von Landesgesetzen 9 155 Mill. EUR = 26,2 %

Ausgaben aufgrund von Bundesgesetzen 2 745 Mill. EUR = 7,9 %

Personalausgaben 14 112 Mill. EUR = 40,4 %

Gesamt

ausgaben

34 921

Mill. EUR

Steuereinnahmen und die davon abhängigen Ausgaben Anlage 7

nach dem Entwurf des Staatshaushaltsplans 2010/11

Planentwurf 2010

Planentwurf 2011

Steuereinnahmen........................................................................................................ 23 820,0 Mill. EUR =

Länderfinanzausgleich an finanzschwache Länder.................................................. 1 700,0 Mill. EUR = 7,1 %

Allgemeiner Steuerverbund (einschließlich Familienleistungsausgleich)............................... 4 193,7 Mill. EUR = 17,6 %

Überlassung der Grunderwerbsteuer an Kreise........................ 396,8 Mill. EUR = 1,7 %

Kraftfahrzeugsteuer – Verbundmasse an Kommunen.............. 228,9 Mill. EUR = 1,0 %

Zweckgebundene Förderung des Feuerlöschwesens und der Gefahrgutabwehr aus der Feuerschutzsteuer.............. 49,0 Mill. EUR = 0,2 %

Finanzausgleich mit den Kommunen........................................................................ 4 868,4 Mill. EUR = 20,5 %

Überlassung der Einnahmen aus Totalisatorsteuer in Höhe von 96 v. H. an Rennvereine......................................................................... 1,9 Mill. EUR = 0,01 %

Zweckgebundene Ausgaben aus Steuereinnahmen................................................ 6 570,3 Mill. EUR = 27,6 %

Dem Land verbleibende Steuereinnahmen............................................................... 17 249,7 Mill. EUR = 72,4 %