Protocol of the Session on December 6, 2006

Entwicklung der Personalausgabenquote, der Zinsquote und der Kreditfinanzierungsquote 1996 bis 2008 Anlage 5

Ausgaben nach dem Entwurf des Staatshaushaltsplans 2007/08 aufgeteilt nach Zwangsläufigkeiten Anlage 6

Planentwurf 2007

Personalausgaben 13 017 Mill. EUR = 39,7%

Ausgaben aufgrund von Bundesgesetzen 3 117 Mill. EUR = 9,5%

Ausgaben aufgrund von Landesgesetzen 8 144 Mill. EUR = 24,8%

Übrige Sachausgaben 701 Mill. EUR = 2,1%

Sächliche Verwaltungsausgaben 1 317 Mill. EUR = 4,0%

Durchlaufende Mittel 1 991 Mill. EUR = 6,1%

Ausgaben aufgrund sonstiger rechtlicher Verpflichtungen 4 528 Mill. EUR = 13,8%

Planentwurf 2008

1. Personalausgaben.................................................. 13 302 Mill. EUR = 40,1%

2. Zwangsläufige sächliche Ausgaben

3. Übrige Sachausgaben........................................... 257

2.1 Bundesgesetze.................................................. 3 231 Mill. EUR = 9,7% 2.2 Landesgesetze.................................................. 8 389 Mill. EUR = 25,3% 2.3 Sonstige rechtliche Verpflichtungen................... 4 669 Mill. EUR = 14,1% 2.4 Durchlaufende Mittel.......................................... 1 959 Mill. EUR = 5,9% 2.5 Sächliche Verwaltungsausgaben....................... 1 359 Mill. EUR = 4,1% zusammen......................................................... 19 607 Mill. EUR = 59,1%

Mill. EUR = 0,8%

4. Gesamtausgaben.................................................... 33 166 Mill. EUR =

1) Nach Abzug der Globalen Minderausgaben. Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.

Gesamtausgaben 30 960 Mill. EUR

Gesamtausgaben 32 815 Mill. EUR